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申告間違い(´・ω・`)アイター 3

、、、、、、何をどう描くのかでフリーズ…( ;∀;)。

で、きっと何か読み違えかしてるんだーとか思いよっく文章を読み返し(←ニガテ)

「修正申告書」の書き方(申告書第五表編)でも今一度読み返し。

ワタシすかーり勘違いしてまして、申告書第五表のみ提出でこれに書き込む仕方が分からず止まってた感じ。

よくよく見ると、訂正前の申告書B、訂正後の申告書B、申告書第五表がいるようで(;´・ω・)イヤーン。

ちなみに 申告書Bはこれ。
申告書B

申告書第五表はこれ。
申告書第五表

以下自分でちまちまと訂正したやり方です。
本当参考程度ぐらいで見てください。

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申告間違い(´・ω・`)アイター 2

で。
申告違いに気づいたのはいいけれど、さて申告の仕方はどーするべか。

で、google先生にお問合せすると国税庁のページがトップに。開いてみると見づらいのなんの。文字しかないよ(←ヲィ)

とりあえず税務署聞いた方がいいよと、調べたページには下に大体書いてあったので、思い切って税務署に確認。
なんせ平日は仕事にいってるのでウゴケナイんですよね…(´・ω・`)カックン。
分からないなりに税務署さんに確認の電話とかしてみたり。
工具器具備品マイナス計上気づいて、訂正した分をどう書いて申告したらいいのー?と聞いてみたところ、損益計算書のほうの数字が変わらなければ自分のところの記帳直してもらうだけでいいとか言われた…本当?σ^_^;

会社から電話したので手元には貸借対照表の工具設備備品のマイナス計上の紙しか持ってきてなかったので、損益計算書の数字が変わってるかがよくわかってなかったとか。

うーんと頭を悩ませてたら、そーいやfacebookにお友達に税理士さんおったーと思い、思い切ってメッセージを出してみたり。

タイムラインは見ててくれたらしく、素早いコメント頂きました。ありがとうございます(´;ω;`)。

私の場合は、減価償却を過大計上していた感じになるらしぃので、修正申告というのになるらしい。
で、今度は修正申告でgoogle先生に聞いてみると。
やっぱりtopは国税庁なんすね…(´・ω・`)。

とりあえず家に帰ってから細かく調べてたところ、書式見つけたので印刷してと。
後はe-taxで、修正した後の確定申告の書式を作って印刷。
で、
、、、、、、何をどう描くのかでフリーズ…( ;∀;)。

続いたりする。まる。

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申告間違い(´・ω・`)アイター 1

確定申告の時期ですね。
私も副業分の収支報告をして確定申告をここ数年しているのですが、去年からクラウドの会計ソフトを入れてちまちまとやってます。

ただ、経理は完全にシロウトさんなので、なんか単純な間違いに気づかずに去年申告してたのを、今年気づきまして(´;ω;`)イヤーン。

それこそ経理ソフト起動させて、ある程度確定申告進めようとしたら、なんでか固定資産にマイナスががが
しかもこの分の固定資産のモノを入力してくださいとかメッセージがでたのが始まり。

なんだろーと思ってクリックしてみたら、どうも日付が2015/1/1。これはなんか自動でなってる?
さらに調べてみると、工具器具備品の勘定科目、12/31時点でマイナスになってたり…( ;∀;)ナンデー

で、よくよく調べていったら、減価償却の数字がマイナス。どうも原因はこれっぽいよ…(´・ω・`)

これで-60987円のマイナスとか。経理上はありえないらしい。
なんせ年に一回、ワタシはニガテ分野なのでこーいうのが間違いっていうのに気づかなかったのですよね…勉強不足orz。

てことで、サポートさんに連絡して、訂正方法を確認。
説明微妙な感じてしたが、自分で確認したら、減価償却の数字が、途中からソフト入れたから償却した数字を入れないといけないのに買った金額そのまま入力してたのが間違いだったとか。

こーいうのって、ありえないならエラー出すようにしてくださいよ…(´・ω・`)

ちなみに、この手の間違い、結構あるのにびっくりしました。google先生に聞いたらでてくるよーぅ。「工具器具備品 マイナス 減価償却」とかで探すとわらわらと。

で、間違いはわかったものの、これでどう訂正するかが分からない。

どーしよう。。。

後日に続く。

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